你好,欢迎访问凤庆县人民政府
  •   凤庆县审计局为县人民政府的组成部门,主管全县审计工作。根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于完善审计制度若干重大问题的框架意见>及相关配套文件》、《中共云南省委 云南省人民政府印发<关于完善审计制度若干重大问题的实施意见>及相关配套文件的通知》等文件精神,根据上级审计机关的安排部署,明确分工、细化措施、落实责任,于2017年完成机关人财物上划云南省审计厅统一管理。

      部门主要职责是:对本级各部门(含直属单位)和下级政府财政预算执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督;在县长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告;受县人民政府委托向凤庆县人民代表大会常务委员会报告本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改和处理结果报告;对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督;对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督(对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督,由国务院规定);对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督;按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督;依法检查审计决定执行情况,跟踪检查审计查出问题的整改落实情况,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或凤庆县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件;指导和监督内部审计工作,有权核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计结果报告;承办县委、县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

  •   凤庆县审计局机关内设办公室、法制股、财税行政事业审计股、投资审计股、领导干部任期经济责任审计办公室和政府投资审计中心等6个机构。

      局办公室(主任:李若金)。局办公室负责处理局机关日常事务;负责组织有关重要会议;起草有关重要报告、文件以及审计机关管理制度、规定;负责政工、宣传、信息、人事、工资、老干部、档案、信访、督办、机关后勤事务管理等工作;组织审计领域交流活动;管理行政及审计事业经费;负责管理和指导本局审计机关信息化工作,负责审计机关开通的远程通讯网络、凤庆县政府信息网、审计机关内部局域网和门户网站使用的日常管理和维护;负责计算机办公、业务应用软件的推广和审计现场网络管护;完成领导交办的其他工作任务。电话(传真):0883-4212642。

      财税、行政事业审计股(股长:罗德娟)。负责编制本级预算执行和其他财政财务收支审计工作总体方案,审计县级预算执行情况、县地方税务系统税收征收管理情况、县级金库办理县本级预算资金的收支拨付情况;对上级审计机关授权的县级金融、保险机构的财务收支、信贷计划的执行及其结果进行审计或审计调查;负责草拟年度财政预算及财务收支执行情况审计结果报告;负责审计与县财政有拨款关系的县级各部门和直属事业单位的部门预算执行情况以及开展专项审计和审计调查;负责对各类专项资金的筹集、管理、使用情况进行专项审计和审计调查;完成领导交办的其他工作任务。

      领导干部任期经济责任审计办公室(主任:涂茂圣)。负责组织、协调、管理全县领导干部任期经济责任审计工作;制定全县经济责任审计工作规划和年度工作要点;严格按《中央办公厅 国务院办公厅印发(党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定)》(中办发〔2010〕32号)要求,承担县管(科级)党政领导干部和县属国有企业领导人的任期经济责任审计;负责办理受理县委组织部门委托对全县乡科级主要党政领导干部的经济责任审计工作;认真落实领导干部经济责任审计联席会议制度有关规定,加强对组织、人事、纪检监察、编制等部门沟通和协调,并向组织等部门提交审计结果报告;完成领导交办的其他工作任务。

      法制股(股长:高庆娥)。负责编制审计工作规划,安排年度审计项目;负责审计项目成果的统计;负责组织制定有关审计业务管理的规章制度;组织对全县审计社会组织审计业务质量的监督检查;组织内部审计的监督管理;受理审计行政复议和应诉,审核与复核局机关的审计报告和审计决定;组织实施审计等普法教育;指导审计机关的法制工作;组织检查审计机关执法情况;完成领导交办的其他工作任务。

      固定资产投资审计股(股长:赵永生)。根据有关法律法规和国务院、省政府、市政府和县政府规定,组织对本县建设项目的开工前开工条件、工程预算执行和工程决算进行审计监督,组织对其他县属建设项目的审计监督。负责对县级交通、水利、能源、城市基础设施等建设项目的预算、决算进行审计监督,开展专项审计和审计调查;负责对使用财政资金的县属工业、民用建筑、办公用房等建设项目的预算、决算进行审计监督,开展专项审计和审计调查;完成领导交办的其他工作任务。

      固定资产投资审计中心(主任:李剑宇)。负责组织实施对国家建设项目工程概算审核,预算标底编制审核,设计及工程变更审核,工程决算审计和竣工决算审计,对国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支,依法进行审计监督。完成领导交办的其他工作任务。